Добрый день, уважаемые специалисты. Может кто-нибудь может подсказать, правильно ли я понимаю, если ООО на ОСНО приобретает основное средство в Казахстане, в договоре указана стоимость в долларах, без НДС, получается, что ООО обязано отразить в учете операцию по начислению НДС, а далее эту же сумму НДС предъявить к вычету? первый раз с этим сталкиваюсь