Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста какими проводками делается запись "учет товаров по договору комиссии".Мы являемся комитентом. Организация ИП на УСН. Спасибо.
Comments
Добрый вечер!
Честно говоря, ничего не понял.
Если Вы ИП, тогда проводки вообще не обязательны, так как ИП освобождены от ведения бухучета (п.п. 1 и 2 ст. 4 Закона № 129-ФЗ). Если ООО, то покупка или продажа товаров по договору комиссии интересует?
Руководство требует отчет по Форме №1,2 и 4.
Добрый день. Я тоже мало что пока поняла. И Вы же не ответили на поставленные вопросы:
Цитата: Если Вы ИП, тогда проводки вообще не обязательны, так как ИП освобождены от ведения бухучета (п.п. 1 и 2 ст. 4 Закона № 129-ФЗ).Если ООО, топокупка или продажатоваров по договору комиссииинтересует?
Меня интересуют проводки, учет продажи товаров по договору комиссии,для составления отчетов по форме №1,2 и 4 для руководства. УСН. То что ИП проводки не обязательны я знаю😀, но руководство требует.
Ну раз все серьезно у ИП, тогда еще два вопроса: 1. Товар Вы отгружаете комиссионеру или покупателю? 2. Деньги от покупателя поступают комиссионеру или комитенту?
Товар мы отгружаем комиссионеру. Деньги от покупателя поступают комиссионеру. После реализации товаров комиссионер перечисляет нам деньги на р/сч.
Д 45 - К 41 - переданы товары комитентом комиссионеру Д76 - К90.1 - выручка от продажи товаров Д 90.2 - К 45 - списаны проданные товары
Вы спрашивали только о проводках по учету товара. Этого достаточно?
Спасибо большое именно так я и сделала. Я только единственное не поняла 1. Д76-К90.1 - выручка от продажи товаров по реализационным ценам? 2. Д90.2-К45 - а здесь списывается себестоимость проданных товаров? 3. а затем делаются проводку : Д51-К76 - полученны денежные средства от комиссионера, когда поступаю деньги на счет? 4. и как мы потом закрываем 90 счет.
К счету 90 открываются субсчета: – 90-1 «Выручка». По мере отгрузки по кредиту этого субсчета отражается выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) с учетом НДС и акцизов; – 90-2 «Себестоимость продаж». В дебет этого субсчета списываются все расходы, связанные с производством и реализацией; – 90-3 «Налог на добавленную стоимость». По дебету этого субсчета отражаются суммы НДС, включенные в цену проданной продукции (товаров, работ, услуг); – 90-4 «Акцизы». По дебету этого субсчета отражаются суммы акцизов, включенные в цену проданной продукции (товаров, работ, услуг); – 90-9 «Прибыль/убыток от продаж». На этом субсчете отражается финансовый результат по обычным видам деятельности. Если совокупный оборот по кредиту субсчета 90-1 больше суммы дебетовых оборотов по субсчетам 90-2, 90-3 и 90-4, то разница между ними формирует прибыль. Если совокупный оборот по кредиту субсчета 90-1 меньше суммы дебетовых оборотов по субсчетам 90-2, 90-3 и 90-4, то разница между ними формирует убыток.
При закрытии отчетного периода разница между совокупным дебетовым оборотом по субсчетам 90-2, 90-3 и 90-4 и кредитовым оборотом по субсчету 90-1 (прибыль или убыток) отражается на счете 99 «Прибыли и убытки» субсчет «Прибыль (убыток) до налогообложения» в корреспонденции с субсчетом 90-9.
Дебет 90-9 Кредит 99 субсчет «Прибыль (убыток) до налогообложения» – отражена прибыль по обычным видам деятельности за отчетный период;
Дебет 99 субсчет «Прибыль (убыток) до налогообложения» Кредит 90-9 – отражен убыток по обычным видам деятельности за отчетный период.
Записи по субсчетам 90-1, 90-2, 90-3, 90-4, 90-9 выполняются нарастающим итогом с начала года. В течение года эти субсчета не закрываются. Их закрытие происходит при реформации баланса.
С.Разгулин, система Главбух
Цитата: Спасибо большое именно так я и сделала. Я только единственное не поняла1. Д76-К90.1 - выручка от продажи товаров по реализационным ценам?2. Д90.2-К45 - а здесь списывается себестоимость проданных товаров?3. а затем делаются проводку : Д51-К76 - полученны денежные средства от комиссионера, когда поступаю деньги на счет?4. и как мы потом закрываем 90 счет.
Да, все верно. Про закрытие 90 счета Вам уже написали. НДС у Вас нет, поэтому учета на 90.3 не будет. 91.4, вероятно, тоже. Сначала 90.1 и 90.2 закроете на 90.9, а потом уже выведете финрез на 99.